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甲公司为增值税一般纳税人,本年1月为促销举办赠送活动,购买一件价格为90万元(不含增值)A产品的购买方,均能获赠一件价格为10万元(不含增值税)的B产品。A、B产品适用的增值税税率均为13%。甲公司采取实物折扣的方式,即将赠送的价格为10万元(不含增值税)的B产品单独开具发票。要求,请对上述业务进行纳税筹划。(写出两种具体筹划过程并得出结论)

84785014| 提问时间:2022 11/28 09:49
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柯南老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,高级会计师,税务师
您好 正在解答 请稍等
2022 11/28 09:59
柯南老师
2022 11/28 10:03
你好,建议把赠品改成打9折,折扣开在同一张发票上,这样就可以按90计算销项税   
84785014
2022 11/28 10:24
可以具体的解答一下吗
柯南老师
2022 11/28 10:25
您好 按商业折扣 将100万的商品九折销售   原价与折扣在同一张发票  按最终价值90计算销项税
84785014
2022 11/28 10:28
具体的计算可以解答一下吗,谢谢
柯南老师
2022 11/28 10:30
您好 未税筹前视同销售 增值税100*13%=13万  税筹后  90*13%=11.7万
84785014
2022 11/28 10:34
好的,谢谢老师
柯南老师
2022 11/28 10:37
您好 满意请给5星好评哦
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