问题已解决

你好老师,现在11月份,作废6月的销项票,怎么操作呢,报的税又怎么操作呢

84784980| 提问时间:2022 11/28 09:51
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
你好,直接做分录红冲6月的销售分录就是了。增值税也是冲减11月的增值税
2022 11/28 09:52
84784980
2022 11/28 09:54
你好老师,报税系统,怎么操作呢? 再就是开票系统怎么操作
家权老师
2022 11/28 09:57
开票系统你要先开红字信息申请,然后再开负数发票。 报税系统直接根据红冲后的净收入报税
84784980
2022 11/28 10:00
明白了,谢谢老师
家权老师
2022 11/28 10:00
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~