问题已解决
请问我们是建筑公司,和一个公司合伙做一个项目,材料费合伙的公司转到公账后,这个账怎么做啊?
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速问速答你好; 那这个材料费发票是开给你公司; 还是分别开给你公司和对方公司的
2022 11/28 13:36
84785040
2022 11/28 13:44
是合伙企业支付的合伙项止的成本,我们公司再对公转出去
meizi老师
2022 11/28 13:44
你好; 发票开给你公司; 你就收到做; 借银行存款贷其他应付款
84785040
2022 11/28 13:55
合伙公司垫付的费用做什么呢
meizi老师
2022 11/28 13:56
你好; 垫付的费用; 是你公司来承担; 你做; 借 具体费用科目或者 管理费用等贷其他应付款 - 某公司
84785040
2022 11/28 14:00
合伙做的一个项目,这个费用,我们和合伙公司各出一半,相当于目前是只有进没有出,要项目完结后在分利润,那这个金额也是不对等啊,账怎么做怎么平啊?
meizi老师
2022 11/28 14:01
你好 ;你先挂这个科目 ; 到时 费用部分 要考虑是否开票 来处理 ; 你们公司是全额来收取收入 开票给第三方客户吗
84785040
2022 11/28 14:03
你好,是的哦
meizi老师
2022 11/28 14:03
那你就全额开票出去做收入; 你要考虑合作单位要开票给你 ;你拿着做成本; 你支付款给对方; 不然的话你利润太高了
84785040
2022 11/28 14:07
成本是我们和合伙的公司各一半,合伙公司现在把钱转到我们公司,通过我们公司统一支付成本,如果项止完结时,这个账怎么才能做平啊
meizi老师
2022 11/28 14:07
你好; 你要让对方开票给你 ; 你 在去 做成本处理 ; 对方转给你的; 挂往来科目 去平衡
84785040
2022 11/28 14:10
合伙企业那有票开给我,我们购买的成本已经开票 了啊,合伙企业相当是投入的资金。
meizi老师
2022 11/28 14:12
你好 ; 你投入的资金也只能走其他应付款 借银行存款贷其他应付款 ; 你支付出去 ;借成本 贷银行存款; 借其他应付款贷成本
84785040
2022 11/28 14:16
合伙做项止肯定是有亏或盈利,最后这个借方和贷方金额肯定是一不相等的啊,又该怎么做呢
?
meizi老师
2022 11/28 14:17
你现在只能按照 我说的 分录去 先核算; 不然你 是做不平的 ; 正常 对方只是 先支付费用 你只能走其他应付款挂着的 ;对方承担的部分的 你没法直接计入成本 ;只能走往来的;虽然是全额开票给你 成本发票; 你没法直接全额做
84785040
2022 11/28 14:26
好的,谢谢哦
meizi老师
2022 11/28 14:28
不客气的; 希望能帮到你