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老师我想咨询您, 我工程施工按照实际成本法入账。我归集了发票材料成本25万和费用5万, 借:工程施工-甲项目-材料20万 工程施工-甲项目-间接费用5万 贷:银行存款25万 我的工程结算按照甲方通知我们开票的10万, 借:应收账款-甲项目-A公司 10万 贷:工程结算10万,您看我做的分录对吗? 然后我月底需要结转成本和收入,怎么做分录呢?

84785021| 提问时间:2022 11/28 15:18
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的是的,借工程结算 贷主营业务收入, 应交税费 借主营业务成本贷工程施工。
2022 11/28 15:20
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