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老师,我们开具面额100发票含9%税率,取得劳务分包发票25含3%税率,差额交税,应该是按照75来计税的吗,怎么计提增值税呢?

84785011| 提问时间:2022 11/28 20:35
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 预缴的时候是差额交税 回机构所在地申报的时候 是销项税-进项税额-预缴 不是按照75来交税的
2022 11/28 20:42
84785011
2022 11/28 21:44
老师,建筑行业差额征税,选择简易征收时,不是可以可以减去分包款后的余额作为增值税计税依据进行缴纳
bamboo老师
2022 11/28 21:54
建筑行业差额征税,选择简易征收时 可以减去分包款后的余额作为增值税计税依据进行缴纳 是的
84785011
2022 11/28 22:20
老师,如果一般计税预缴的时候差额交税,回机构所在地申报时是销项税-进项税-预缴(差额交税)。预缴时不差额交税是销项税-进项税-预缴吗?总的税费是一样的吗?
bamboo老师
2022 11/28 22:25
预缴时不差额交税是销项税-进项税-预缴  总的税费是一样的 就是预缴的时候有差别
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