问题已解决
老师,我们开具面额100发票含9%税率,取得劳务分包发票25含3%税率,差额交税,应该是按照75来计税的吗,怎么计提增值税呢?
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您好
预缴的时候是差额交税 回机构所在地申报的时候 是销项税-进项税额-预缴
不是按照75来交税的
2022 11/28 20:42
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2022 11/28 21:44
老师,建筑行业差额征税,选择简易征收时,不是可以可以减去分包款后的余额作为增值税计税依据进行缴纳
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2022 11/28 21:54
建筑行业差额征税,选择简易征收时 可以减去分包款后的余额作为增值税计税依据进行缴纳 是的
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2022 11/28 22:20
老师,如果一般计税预缴的时候差额交税,回机构所在地申报时是销项税-进项税-预缴(差额交税)。预缴时不差额交税是销项税-进项税-预缴吗?总的税费是一样的吗?
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bamboo老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/28 22:25
预缴时不差额交税是销项税-进项税-预缴 总的税费是一样的
就是预缴的时候有差别