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建筑企业跨年度的挂账挂多了,如何处理?
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速问速答同学,你好
红字冲销
2022 11/29 12:41
84785012
2022 11/29 12:49
具体怎么做呢
84785012
2022 11/29 12:51
当时,借:工程施工 贷:应付账款 而且当年年末损益都已经结转了
小菲老师
2022 11/29 12:52
借:工程施工 负数
贷:应付账款 负数
84785012
2022 11/29 12:53
老师,哪类涉及用以前年度损益科目啊?有啥区别吗
小菲老师
2022 11/29 12:54
同学,你好
调整以前年度损益的时候就要用到这个科目
84785012
2022 11/29 13:24
老师,我这个情况怎么没用到这个科目呢
小菲老师
2022 11/29 13:28
同学,你好
你之前的的分录,不涉及损益类
84785012
2022 11/29 13:38
老师,没明白没理解?
84785012
2022 11/29 13:53
老师,当年做的分录 借:工程施工 贷:应付账款 等当年年末结转时又做的分录 借:主营业务成本 贷:工程施工 后期主营业务成本又转到本年利润中
小菲老师
2022 11/29 14:20
同学,你好
借:工程施工 贷:应付账款
你这个分录没有直接做负数分录就可以了
84785012
2022 11/29 14:24
老师,能否给我举一个有的,让我理解一下呢
小菲老师
2022 11/29 14:31
同学,你好
借:管理费用
贷:应付帐款
这个跨年红冲
借:应付帐款
贷:以前年度损益调整