问题已解决

老师,已经收到的专票的(可抵扣)的预付账款,应该如何做账呢? 查准则是 借:预付账款,贷:银行存款,但老师进项专票在收到的时候就可以抵扣,可抵扣的增值税该如何体现呢?

84784955| 提问时间:2022 11/29 16:23
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借预付账款、应交税费、应交增值税进项贷银行。
2022 11/29 16:27
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