问题已解决
请教个问题。开给客户1000元,客户付款1000.后期发现多收20元,然后客户开票给我司,我司退回20元。两边都要发票。那么分录应该是下面哪一个呢?还是说哪个都是?第一种,借 应收 1000 贷 收入 1000 ,借 银行 1000,贷 应收 1000。借 成本 20 贷 应收 20 ,借 应收 20 贷 银行 20。 第二种,借 应收 1000 贷 收入 980 贷 应收 20 ,借 银行 1000,贷 应收 1000。借 应收 20 贷 银行 20。
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速问速答 你好; 你们实际业务是1000 还是 980 ; 你不是说多收款 20 ; 那你 意思多开票了吗
2022 11/30 10:29
84784961
2022 11/30 10:43
是的。开票出去1000收到1000后,才发现多收。于是客户开票20过来给我们,我们要退20给客户。
84784961
2022 11/30 10:43
真正的收入是980,但是发票开的是1000。
meizi老师
2022 11/30 10:47
你好; 客户给你开的啥发票 ; 你这个是专票吗; 认证 了吗
84784961
2022 11/30 10:57
普通电子发票。我们是货代对货代,相互开都是增值税电子普通发票
meizi老师
2022 11/30 10:59
你好; 客户开的 是发票内容; 我看看
84784961
2022 11/30 11:00
内容就是经纪代理服务*代理换单费
meizi老师
2022 11/30 11:03
你好; 那你开票1000元做收入 ; 收到的20 你做成本去
84784961
2022 11/30 11:14
所以是第一种做法,是吧?好的,谢谢老师
meizi老师
2022 11/30 11:18
你好; 是的; 不客气的; 帮到你就好