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收到发票, 未支付怎么做帐?

84785023| 提问时间:2022 11/30 18:42
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
借:主营业务成本 贷:应付账款
2022 11/30 18:42
84785023
2022 11/30 18:47
发现前会计支付时的会计分录是:借:其他应收账 贷:银行存款,不明白?
刘艳红老师
2022 11/30 18:48
他这样做是错的,又没用银行付款,
84785023
2022 11/30 18:59
她是收到发票时:借:主营业务成本贷:其他应收账。 支付时:借:其他应收账 贷:銀行存款,可以這樣做賬嗎?
刘艳红老师
2022 11/30 19:00
一般是用其他应付账款,但用其他应收账也是可以的。
84785023
2022 11/30 19:32
一个应收,一个应付!都不同呀,怎么能用
84785023
2022 11/30 19:33
其他应收款的借方有100万,能代表我要有¥100万要收回来吗?
84785023
2022 11/30 19:36
其他应收款借方有100万,贷方无金额,是不是表示我有1,00万要收回来
刘艳红老师
2022 11/30 19:37
其他应收是资产类的,是指 先收到了再冲销,其他应付是指还没付的,他可能是理解成先付了
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