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开了促销服务费发票,促销员工资做入其他业务成本,分录借:其他业务成本 贷:应付职工薪酬 对吗?要在地税上申报个税吗?是开一季度发票,其他业务成本可以做3个月工资吗?
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速问速答促销服务费发票含税金额是90000,其他业务收入为87378.64,核销促销员工资,3000一人,共十人,3个月,那其他业务成本就有90000高于收入怎
么处理?发票没开之前可以先计提成本吗
2017 07/07 16:06
84785014
2017 07/07 16:36
促销人数不够,可以用管理部门人员凑数吗?可是管理人员已经每月做到管理费用,也已经交纳社保,怎么做分录
84785014
2017 07/07 19:16
意思就是把管理费用做为其他业务成本,再把社保工资2700调为促销员工资3000入账?收入发票还没有开,工资要先计提,在没有其他业务收入情况
下,还是可以先做其他业务成本 工资吧
宋生老师
2017 07/07 14:58
你好!如果是你们公司的人员,做工资计入应付职工薪酬
宋生老师
2017 07/07 16:10
您好!你这个工资确实是有这么多就按这样。
2,有收入才结转对应的成本。
宋生老师
2017 07/07 16:40
你好!可以的。你一样加到工资上面。
宋生老师
2017 07/08 17:09
你好!管理费用的一部分可以作为其他业务成本。但是这个社保工资2700调为3000不明白你的意思。
不可以。成本是对应收入的。