问题已解决
老师,7月份支付年费款项,借:预付账款,贷:银行存款。每月进行摊销,借:管理费用,贷:预付账款。那么,11月收到发票,11月的发票可以直接附在7月凭证后面么?还是11月单独做一张收到发票的记账凭证,如果11月做一张收到发票的凭证,会计分录怎么做?
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你好1; 只要你分摊的金额与你发票总额是一致的;那么直接付7月后面附件去 (你们是丛7月开始产生的费用嘛 )
2022 12/01 09:44
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2022 12/01 09:45
是的,我7月份开始摊销
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meizi老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 12/01 09:45
那就对的; 你的思路是对的 ,11月的发票可以直接附在7月凭证后面 ;不单独做分录了