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1、开出转账支票支付展览费 6500 元 2、月末,结转本月已销产品成本350000 元,其中甲产品成本240000元,乙产品成本110000元 3、月末,结转本月已销 01 材料成本3650元 4,月末,根据本月应交增值税 35600元计提本月城建税(税率 7%)和教育费附加(税率3%)

84784987| 提问时间:2022 12/01 18:14
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
第一个借销售费用,展览费贷银行放款6500 2借主营业务成本 贷库存商品甲产品24万, 库存商品以产品11万
2022 12/01 18:21
郭老师
2022 12/01 18:22
第三个借其他业务成本贷原材料01材料3650 四个借税金及附加 贷应交税费城建税,35600乘以7%=2492 应交税费教育附加,35600乘以3%=1068
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