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请问,去年多计提了费用,今年用以前年度损益调整做了调整,那这部分费用该怎么做企业所得税调整呢?是不是需要缴纳滞纳金?

84784979| 提问时间:2022 12/01 19:39
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,纳税调整明细表扣除项目30栏填写帐载金额需要调增的,如果调增之后有盈利的,你需要补税,补税需要交纳滞纳金的。
2022 12/01 19:40
84784979
2022 12/01 19:42
如果是前两年多提的费用呢,还可以在今年汇算清缴进行调增吗?会不会有税务风险啊
郭老师
2022 12/01 19:49
可以的哟,如果你当年有盈利的话,有补交税款的风险
84784979
2022 12/01 20:01
那调增的这个费用,是按今年的政策缴税,还是按计提的那年的政策缴税呀?因为今年疫情小微企业都有税费减免,但是计提那年没有这个政策
郭老师
2022 12/01 20:01
今年调整按照今年的,在哪一年调整按照哪一年的,所属期看哪一年的。
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