问题已解决
请老师写出详细的数字,以便我看的明白!
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速问速答你好,过程复杂晚些给你答案
2022 12/02 10:24
家权老师
2022 12/02 12:08
1.借:在建工程47600
贷原材料45600
应付职工薪酬-工资2000
借:固定资产47600
贷:在建工程47600
2.借:预付账款9000
贷:银行存款9000
3.借:管理费用-房款摊销 9000/5
贷:预付账款 1800
4.借:原材料1000
营业外支出500
贷:银行存款1500
84785006
2022 12/02 21:36
老师为什么第二问分录是预付账款,不是固定资产?
家权老师
2022 12/02 23:17
你好,这个期限很短,只有5个月
84785006
2022 12/02 23:18
那也应该是短期账款呢
家权老师
2022 12/02 23:23
应该是待摊费用,现在没有那个科目了,以预付账款代替