问题已解决

请老师写出详细的数字,以便我看的明白!

84785006| 提问时间:2022 12/02 10:22
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速问速答
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
你好,过程复杂晚些给你答案
2022 12/02 10:24
家权老师
2022 12/02 12:08
1.借:在建工程47600 贷原材料45600 应付职工薪酬-工资2000 借:固定资产47600 贷:在建工程47600 2.借:预付账款9000 贷:银行存款9000 3.借:管理费用-房款摊销 9000/5 贷:预付账款 1800 4.借:原材料1000 营业外支出500 贷:银行存款1500
84785006
2022 12/02 21:36
老师为什么第二问分录是预付账款,不是固定资产?
家权老师
2022 12/02 23:17
你好,这个期限很短,只有5个月
84785006
2022 12/02 23:18
那也应该是短期账款呢
家权老师
2022 12/02 23:23
应该是待摊费用,现在没有那个科目了,以预付账款代替
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