问题已解决
老师 假如实际发生费用是12月份,但是开票日期是明年1月份,做账的话是做到12月还是1月呢



你好,实际发生费用是12月份,是12月份做预付账款处理,1月份做费用分录
2022 12/02 10:45

84784966 

2022 12/02 11:10
付款是1月份付,发票时间也是1月份,实际是12月份产生的这个费用,但是付款和发票都是1月份 我是不是可以直接在1月份做账,12月份不做处理呢

邹老师 

2022 12/02 11:14
你好,付款是1月份付,发票时间也是1月份,那就直接在1月份入账就是了