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老师,我们是建筑公司,房地产公司顶给我们一套155万的房子,没有手续,我们直接顶给了混凝土供应商,顶账金额是150万,这个差了5万,相当于给混凝土商优惠了,这个怎么做账务处理呀?

84785012| 提问时间:2022 12/02 17:45
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
销售费用 借固定资产150万, 销售费用5万, 贷应收账款155万
2022 12/02 17:47
84785012
2022 12/02 17:48
那固定资产进来我又顶给供应商了呀
郭老师
2022 12/02 17:48
借固定资产清理 贷固定资产, 借应付账款 贷固定资产清理应交税费、应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益。
84785012
2022 12/02 17:50
这销售费用5万也没有票据,这不能税前扣除吧。
84785012
2022 12/02 17:51
按您这意思我出售固定资产还要交增值税了,还得开票了?
郭老师
2022 12/02 17:51
可以 合同里面约定给对方一个折扣
84785012
2022 12/02 17:53
那我这给混凝土供应商开不动产销售发票了?
郭老师
2022 12/02 17:59
你好 是的,是这么做的。
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