问题已解决
老师,请问下9月多计提了1.38的个税,从10月开始我们的个税不计提了,直接在发放工资里面体现,现在我要把多计提的1.38个税冲平,我按照原分录红字冲回,个税冲平了,应付职工薪酬工资就会有1.38的余额,这个账要怎么冲才合理呢?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好同学,还要
借应付职工薪酬,贷银行存款或贷款存现金,因为你多充了个税的话,相当于少发工资了。
2022 12/03 10:33
84785022
2022 12/03 13:59
但是少发的工资在10月份算工资的时候补给个人了,算在工资总额里面了
84785022
2022 12/03 14:00
上个月计提的工资是包括这个少发的1.38元的。
84785022
2022 12/03 14:12
老师,那这就相当于是9月多计提了1.38个税,十月把多计提的个税计提到工资里面去了,工资现在已经发了。账上目前是有1.38个税的余额,我如果把个税冲了,应付职工薪酬工资又会有1.38余额,现在要怎么才能把这个账做平呢?
李霞老师
2022 12/03 14:13
你好,这个应付职工薪酬的余额你最终是在哪个方向呢?可以再详细的说一下吗?我给你出个分录。
84785022
2022 12/03 14:18
我现在做的是十一月份的账,发放完10月份工资,应付职工薪酬余额是0,如果做一笔冲个税的账务就是我上传第一个问题的那张照片,应付职工薪酬余额在贷方
李霞老师
2022 12/03 14:32
那这样的话,咱们就反冲,借应付职工薪酬,贷管理费用反冲这么一笔。
84785022
2022 12/03 14:47
管理费用贷方不是表示结转到本年利润吗?或者说我11月计提工资的时候少计提1.38行得通不?
李霞老师
2022 12/03 14:50
你好同学,可以,你少计提这些,那就平了,也是可以的。
84785022
2022 12/03 14:54
好的,谢谢老师。
李霞老师
2022 12/03 14:57
祝您生活愉快开心,