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企业处置一台使用过的机器设备,收到的含税价款怎么来缴纳增值税呢?然后他说,设备取得时,增值税没有抵扣且尚未抵扣,不是应该按照那个含税的销售额,除以一加3%,然后再乘以2%吗?

84784998| 提问时间:2022 12/04 14:49
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答疑苏老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
你好,是的,是这样的。
2022 12/04 14:55
84784998
2022 12/04 15:00
那这是答案错了?
答疑苏老师
2022 12/04 15:06
你好,不是的,这里是开的增值税专用发票就不能按2%
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