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收到银行结息,可以这样做分录吗

84784982| 提问时间:2022 12/05 09:42
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,是可以做成借方红字的哈
2022 12/05 09:42
84784982
2022 12/05 09:43
我这个对吗,合计为0了
小锁老师
2022 12/05 09:44
是对的,你是借方红字,如果你坐在贷方蓝字就不是0了
84784982
2022 12/05 09:46
好的,非常感谢你
小锁老师
2022 12/05 09:48
不客气的,麻烦动动小手给一个五星好评吧,谢谢您
84784982
2022 12/05 09:57
另外,我再问下您,(1)预提费用时分录: 借:管理费用-服务费 贷:其他应付款 -预提费用 (2) 收到费用发票时: 借:其他应付款 -预提费用 贷:应付账款-XX公司 (3)支付费用时: 借:应付账款-XX公司 贷:银行存款 ,这3个分录对吗 这种情况的支付费用,用应付账款还是其他应付账款合适?
小锁老师
2022 12/05 09:58
第一个是对的,第二个你是转到公司了是博纳
84784982
2022 12/05 09:59
第二个怎么啦,不是很明白,怎么做分录是对的
小锁老师
2022 12/05 10:02
第二个就是预提费用转到单位的意思,审计对的
84784982
2022 12/05 10:03
第二个能转到:其他应付-XX公司吗
84784982
2022 12/05 10:04
老师,请问在哪里评分?
小锁老师
2022 12/05 10:08
最好是应付账款的哈,建议应付账款
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