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老师,今年12月开出去发票,下一年1月份开进来进项发票,可是12月年度结账,能在12月计提,然后把1月的发票贴上吗?怎么处理呢?

84785019| 提问时间:2022 12/05 16:20
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小宝老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,可以暂估成本的哦
2022 12/05 16:21
84785019
2022 12/05 16:22
暂估的,可以年度申报吗?不会补税吧?
84785019
2022 12/05 16:27
暂估的,可以年度申报吗?不会补税吧
小宝老师
2022 12/05 16:38
你好,汇算清缴前没有发票是要调增的
84785019
2022 12/05 16:42
汇算清缴前开进来发票了,就是在12月份暂估成本,然后1月份进项票来了,就写借:库存商品;贷:银行存款。是这样吗?
小宝老师
2022 12/05 16:53
是的,同时冲销之前的暂估
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