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差额征税,收到50000,支出40000,约定管理费8000,剩下的2000现在不确定是什么钱,也可能算做预售款也可能算收入了,这个时候差额征税应该怎么报税?

84785039| 提问时间:2022 12/05 19:32
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
一般纳税人的吗?如果是的话,在附表三第一列填写5万本期发生额,实际抵扣金额填写4万
2022 12/05 19:36
郭老师
2022 12/05 19:36
账上的主营业务成本就是4万的吧。
84785039
2022 12/05 19:37
小规模纳税人
84785039
2022 12/05 19:37
对成本就是按实际支出
郭老师
2022 12/05 19:37
你账上的主营业务成本是不是4万的?如果是的话,在附列资料里面,收入填写5万,差额扣除的填写4万。
84785039
2022 12/05 19:38
但是我们就收8000管理费,这样不就多交税了?
郭老师
2022 12/05 19:43
你好,那你别给人家开发票 你给他开48000
郭老师
2022 12/05 19:43
剩余的那一个200先别开
84785039
2022 12/05 20:30
如果他们打来50000就要50000的发票呢
84785039
2022 12/05 20:31
按10000的差额交其实爷多交不了税吧,下次是不是就补回来了?
郭老师
2022 12/05 20:36
可以的,您下一次就可以多做200的成本。
84785039
2022 12/06 07:44
如果下个月收到40000实际支出45000,如何交税还交吗?
郭老师
2022 12/06 07:54
不交 销售额0 但是你开发票也开不出来 不能收入小于成本
84785039
2022 12/06 18:09
那就是说最好是收入和支出匹配起来,实际支出多,加上我们的管理费作为当期收入,然后对方也别多打也别少打。
郭老师
2022 12/06 18:20
对方可以多打钱,但是你先别给他开发票,差额你可以放到预收账款里面。
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