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事业单位员工2022年出差,已借支差旅费,2023年才拿发票来报销,财务会计和预算会计分别怎么分录。
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速问速答你好。
事业单位出差回来报销差旅费会计分录:
如果没有向单位借钱
借:事业支出-差旅费,
贷:库存现金。
借出时
借:其他应收款,
贷:库存现金。
报销时
全部花完
借:事业支出-差旅费,
贷:其他应收款。
有剩余现金
借:库存现金,
事业支出-差旅费,
贷:其他应收款。
补款时
借:事业支出-差旅费,
贷:库存现金,
其他应收款。
2022 12/06 14:27
84784957
2022 12/06 14:45
跨年也是这样吗,财务会计和预算会计分别怎么分录呢
小小霞老师
2022 12/06 16:28
跨年的话,也是这样操作
84784957
2022 12/06 17:40
不是通过以前年度损益吗?
小小霞老师
2022 12/06 22:20
不用通过的呢,因为是行政单位,而且行政单位一般不允许跨年报销