问题已解决

事业单位员工2022年出差,已借支差旅费,2023年才拿发票来报销,财务会计和预算会计分别怎么分录。

84784957| 提问时间:2022 12/06 14:06
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小小霞老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好。 事业单位出差回来报销差旅费会计分录: 如果没有向单位借钱 借:事业支出-差旅费, 贷:库存现金。 借出时 借:其他应收款, 贷:库存现金。 报销时 全部花完 借:事业支出-差旅费, 贷:其他应收款。 有剩余现金 借:库存现金, 事业支出-差旅费, 贷:其他应收款。 补款时 借:事业支出-差旅费, 贷:库存现金, 其他应收款。
2022 12/06 14:27
84784957
2022 12/06 14:45
跨年也是这样吗,财务会计和预算会计分别怎么分录呢
小小霞老师
2022 12/06 16:28
跨年的话,也是这样操作
84784957
2022 12/06 17:40
不是通过以前年度损益吗?
小小霞老师
2022 12/06 22:20
不用通过的呢,因为是行政单位,而且行政单位一般不允许跨年报销
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~