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老师好,请问购买饮料用作员工福利的会计分录是不是:借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金/银行存款

84785034| 提问时间:2022 12/06 16:05
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好,这样处理是正确的。
2022 12/06 16:07
84785034
2022 12/06 16:20
那老师,当初购入的时候因为取到的是专票,所以抵扣了进项,也做了进项税额转出,所以这笔分录我跳过了应付职工薪酬,直接做成:借:管理费用-福利费 应交税费-进项税额 贷:银行存款 借:管理费用-福利费 贷:应交税费-进项税额转出 这样可以吗
玲老师
2022 12/06 16:26
这样处理可以的是的。
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