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你好我想问下工资中扣餐费怎么做账?

84785021| 提问时间:2022 12/07 10:03
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小杜杜老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
同学你好 可以设置一个科目:其他应收款-餐费。扣款时: 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-餐费
2022 12/07 10:04
84785021
2022 12/07 10:11
用其他应付款可以吗
小杜杜老师
2022 12/07 10:13
可以,你自己区分清楚就行
84785021
2022 12/07 10:18
计提的时候怎么做
84785021
2022 12/07 10:19
还有扣除的时候
小杜杜老师
2022 12/07 10:26
你们平时餐费的买菜钱是怎么做账的,扣下来的这个餐费可以冲销掉相应的费用
84785021
2022 12/07 10:27
没有卖菜是直接去别人开的食堂吃
小杜杜老师
2022 12/07 10:27
那你们付钱给其他食堂吗
84785021
2022 12/07 10:29
是的,费用从工资里扣这个要怎么做账
小杜杜老师
2022 12/07 10:30
那你们在付钱给别的食堂时: 借:其他应付款-餐费 贷:银行存款 付钱时把这个科目金额冲掉就行
84785021
2022 12/07 10:30
计提和支付的时候
84785021
2022 12/07 10:31
是公司先付掉然后从员工工资中扣除
84785021
2022 12/07 10:32
那从工资里扣除改怎么做账
小杜杜老师
2022 12/07 10:33
公司先付时: 借:其他应付款-餐费 贷:银行存款 扣回时: 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-餐费 其实这种情况下 用其他应收款更合理一些
84785021
2022 12/07 10:35
那可以直接走费用吗
84785021
2022 12/07 10:35
不走其他应付款
小杜杜老师
2022 12/07 10:37
这个又不是公司承担的,这个是扣的员工的,走费用也不合理
84785021
2022 12/07 10:37
是公司承担了一部分
小杜杜老师
2022 12/07 10:40
公司承担的部分在付款时直接: 借:管理费用 贷:银行存款
84785021
2022 12/07 10:41
好的谢谢
小杜杜老师
2022 12/07 10:43
嗯嗯,不用客气的哈~
84785021
2022 12/07 11:02
你好我问下那计提工资是不是,借:管理费用 其他应收款 ―餐费 贷:应付职工薪酬 发放工资时 :借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 -餐费 现金
小杜杜老师
2022 12/07 11:10
计提工资不用做餐费的处理 计提工资时: 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 关于餐费的处理就是上面老师写的分录,跟计提工资没有关系,是发工资的分录中扣出来
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