问题已解决

老师您好,五月份一次性支付了下一年的房租,做的是借预付 贷银行,之后每个月是摊销借管理费用 贷预付账款,本月收到发票应该怎么做分录呀,谢谢老师

84784979| 提问时间:2022 12/07 11:22
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悠然老师01
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
学员你好,发票金额和预付账款金额有差额吗,没有差额的话发票直接贴到5月份凭证后就可以(相当于发票未及时收回),如果有差额本月调整差额发票作为附件
2022 12/07 11:23
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