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红字发票怎么充抵,在税务软件怎么操作

84785014| 提问时间:2022 12/09 13:37
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
他这个是普通发票还是专用发票的。
2022 12/09 13:40
84785014
2022 12/09 13:41
专用发票
84785014
2022 12/09 13:42
白盘软件
84785014
2022 12/09 13:42
怎么操作呀
84785014
2022 12/09 13:42
试了半天不行
郭老师
2022 12/09 13:44
点击红字信息表 进入开票系统,点击发票管理,再点击红字信息表 填开红字信息表 点击页面上方的增值税专用发票红字信息表填开 输入冲红专票信息 选择开具身份,输入冲红电子专票发票信息,点击下一步 点击上传 点击页面下方的上传 点击负数发票填开 返回开票系统主页面,点击发票管理,再点击负数发票填开 点击电子专用发票负数 点击页面上方的增值税电子专用发票负数 导入红字信息表 勾选红字信息表查询,点击确定,下载并导入红字信息表,生成负数发票后,就可以红冲电子专票了
郭老师
2022 12/09 13:44
对方没有认证的话,你先开红字信息表。
84785014
2022 12/09 13:53
对方已经认证了
郭老师
2022 12/09 13:53
让购买方开红字信息表,然后你们开红字发票。 给你开了红字信息表了吗?
84785014
2022 12/09 13:55
如果我们是购买方
郭老师
2022 12/09 13:59
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】;十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。
郭老师
2022 12/09 13:59
要给对方开红字信息表,就可以到对方给你开红字。
84785014
2022 12/09 14:05
好的谢谢
郭老师
2022 12/09 14:07
不用客气工作愉快。
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