问题已解决
老师,我们公司2021年有一笔增值税需要缴纳,由于对方多开发票导致,我的账务处理应该怎么做呢,税款已于本月缴纳,想问一下我怎么入账对不对
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答他多开的这个发票,你需要给他开红字信息表,对方给你开负数发票的吗?如果不需要的话,进项转出就可以
2022 12/09 14:27
84784958
2022 12/09 14:28
需要的 已经开完了
郭老师
2022 12/09 14:31
借应付账款,
贷库存商品,
应交税费、应交增值税,进项转出
借应交税费、应交增值税,进项转出
贷应交税费,应交增值税转出未交增值税
84784958
2022 12/09 14:35
我们是工程类服务 他们发票多开 实际结算没有到那么多 他们开了新的发票 我们现在做缴纳增值税的账务处理
郭老师
2022 12/09 14:38
你好,那你们现在开了红字信息表没开,如果没有开的话,你们打算抵扣不抵扣两种做法,你做进项转出或者是差额没有支付的,做到营业外收入进项抵扣了就可以的,你选择哪一种?
84784958
2022 12/09 14:40
已经开了红字表了 税款也缴纳了 现在就是这个税款的账务处理要怎么处理
郭老师
2022 12/09 14:42
借预付账款或者是应付账款,
贷主营业务成本、
应交税费、应交增值税进项转出。
郭老师
2022 12/09 14:42
转出的发生额
上面结转的分录写了,你看一下的节,转到转出未交增值税里面去了。