问题已解决

老师,你好!我2021年的技术服务费280元在2021年11月纳税申报表四未填写,现在2022年11月申报时我可以填写2021年和2022年技术服务费560元吗?

84785037| 提问时间:2022 12/09 14:56
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,不可以的,因为他一年只能用一个280。
2022 12/09 14:58
84785037
2022 12/09 15:03
那我2021年已经账务要怎么处理,我截图分录出来了
李霞老师
2022 12/09 15:08
你好做账,这样做没关系的,就是后期让他挂账就可以了,让应交税费,。
84785037
2022 12/09 15:09
应让应交税费-增值税-减免税额一直挂着280?
李霞老师
2022 12/09 15:12
你好同学,在账面上挂着就可以,没关系的。
84785037
2022 12/09 15:20
我把表4填写好,然后再主表23栏处填写了280,出现第三个图的提示,是什么原因呢
李霞老师
2022 12/09 15:22
你好,这个月你还是用不到这个280,为啥呢?因为有留底税额,所以根本用不到的,所以咱不要填了。
84785037
2022 12/09 15:24
那我的表四是填错了吗,本期实际抵减税额是不是不用填写
李霞老师
2022 12/09 15:25
你好,,这个280,现在哪一个表都不用填了,因为啥呢,因为咱用不到什么时候,用到了什么时候填。
84785037
2022 12/09 15:27
但是今年我们估计都不交税了,那2023年我们不是不能抵了吗
李霞老师
2022 12/09 15:35
还可以,抵的,还可以。用的。不要担心,
84785037
2022 12/09 15:37
不是说跨年不能抵扣?
李霞老师
2022 12/09 15:40
您好,这个280是可以跨年的。
84785037
2022 12/09 15:42
意思是跨年都可以用,只是金额有限制,就只用一个280?
李霞老师
2022 12/09 15:44
你好同学,理解的是正确的。
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