问题已解决

我们2021年12月确认一笔80万无票收入,当时是按1%已交增值税和附加税。现在甲方又要求我们开票出来给他们,我们现在开80万普票,也是按1%开出来对吧,冲之前的税。

84784974| 提问时间:2022 12/09 17:09
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的,是的,是这么做的。
2022 12/09 17:12
84784974
2022 12/09 17:15
这样我们还得去税务说明,这笔税去年已交给,今年这80万不用再交了对吧
郭老师
2022 12/09 17:19
对的,是的,不需要缴纳的。
郭老师
2022 12/09 17:20
但是你这种情况下给你一个建议你找你税务局那边问一下你最好是按免税的来开 因为你现在开1%的小规模他不好申报无票收入,他会提示你需要交税的
84784974
2022 12/09 17:22
去税务大厅申报,他们可以修改数字来申报吧
郭老师
2022 12/09 17:24
你问一下税务局那边给你修改吧,大厅那边给你修改的可以啊。
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