问题已解决
收到往期多缴的增值税退款,申报时期初未缴税额那栏还有负数金额怎么弄
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速问速答您好,那您把负数红字冲回,借银行存款,借应交税费应交增值税(进项税)(红字)
2022 12/10 14:41
84785029
2022 12/10 14:43
那申报表上怎么填,申报表需要填吗?
小林老师
2022 12/10 14:51
您好,纳税人在缴回已退还的全部留抵退税款后,办理增值税纳税申报时,将缴回的全部退税款在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)第22栏“上期留抵税额退税”填写负数,并可继续按规定抵扣进项税额。
84785029
2022 12/10 14:52
这个款已经退给公司了,怎么还能继续抵扣
小林老师
2022 12/10 14:57
您好,留抵退税填写负数,剩余部分可以继续抵扣