问题已解决
老师,麻烦问下,前几个月每个月都有暂估的库存商品,也结转成本了。12月份份可以直接开一个总得发票吗?把前边的暂估红冲
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速问速答同学,你好
这个可以的
2022 12/11 12:58
84784974
2022 12/11 13:03
老师,比如我9月份暂估了库存商品1万,10月份暂估了3万。11月份暂估价3万。我12月份开10万。把前边三个月的暂估红冲后。再正常做这个10万就可以对吗?
小菲老师
2022 12/11 13:04
同学,你好
嗯嗯是的,可以的
84784974
2022 12/11 13:30
老师,这样我前边暂估的7万已经入账结转本年利润了。最后12月开10万发票。最后实际结转本年利润是3万对吧?前边的7万原来已经结转完了。
84784974
2022 12/11 13:31
就是说它不影响前边结转的本年利润。最后一个月实际是多少就是多少是这样理解吧?
小菲老师
2022 12/11 14:01
同学,你好
嗯嗯,是的