问题已解决

1月收到80000元建筑设计费发票 (金额77669.9元,3%税率,税额2330.1元) 实际支付60000元 上一个会计做账 按照本次实际支付60000元 金额60000/1.03*0.03=58252.43元 税额1747.57元做账 借 开发成本-工程设计费58252.43 应交税费-待认证进项税额1747.57 贷 银行存款 60000 老师 我在想 要不要改一下 就是 借 开发成本-工程设计费77669.9 应交税费-待认证进项税额2330.1 贷 应付账款80000 然后 借 应付账款60000 贷银行存款60000 但是 由于上一个会计是今年1月份做的账,改的话我也不知道怎么下手

84785033| 提问时间:2022 12/12 11:30
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 是什么会计准则
2022 12/12 11:31
84785033
2022 12/12 11:32
小企业会计准则
朴老师
2022 12/12 11:37
同学你好 没有跨年多做的直接原分录负数红冲
84785033
2022 12/12 11:39
会不会影响之前每个季度的财报?
朴老师
2022 12/12 11:47
同学你好 这个不会的 你这个月做跨年调整
84785033
2022 12/12 11:52
跨年调整???没看懂
朴老师
2022 12/12 11:58
同学你好 对的 这个是跨年调整的
84785033
2022 12/12 12:05
没有跨年啊,今年一月做的账,然后我现12月做11月份账
朴老师
2022 12/12 12:10
同学你好 如果没跨年就直接原分录负数红冲
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      相关问答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~