问题已解决

老师好,跨月专票怎么红冲呢?是因为税号错误了,当月税也交了,现在处理

84785012| 提问时间:2022 12/12 13:54
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 开具红字发票
2022 12/12 13:55
84785012
2022 12/12 13:59
老师你有没有开红字发票的流程
小菲老师
2022 12/12 14:01
同学,你好 实行增值税专用发票电子化的新办纳税人开具增值税电子专用发票(以下简称“电子专票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止、销售折让等情形,需要开具红字电子专票的,按照以下规定执行: (一)购买方已将电子专票用于申报抵扣的,由购买方在增值税发票管理系统(以下简称“发票管理系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),填开《信息表》时不填写相对应的蓝字电子专票信息。 购买方未将电子专票用于申报抵扣的,由销售方在发票管理系统中填开并上传《信息表》,填开《信息表》时应填写相对应的蓝字电子专票信息。 (二)税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 (三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字电子专票,在发票管理系统中以销项负数开具。红字电子专票应与《信息表》一一对应。 (四)购买方已将电子专票用于申报抵扣的,应当暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字电子专票后,与《信息表》一并作为记账凭证。
84785012
2022 12/12 14:21
老师,我是之前月份的,是纸质的专用发票
小菲老师
2022 12/12 14:27
同学,你好 嗯,开具红字信息表,然后开具红字发票
84785012
2022 12/12 14:38
开了以后,再按照正常的开给对方吗?像这种情况交的税怎么办?
小菲老师
2022 12/12 15:33
同学,你好 是的 一正一负,不用缴税
84785012
2022 12/12 15:53
老师,那这个红字发票咋个做账呀
小菲老师
2022 12/12 16:55
同学,你好 和蓝字发票分录一样,金额负数
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