问题已解决

老师我们是购买方,因为退货本月收到了9月的开出一张负数发票,之前进项已抵扣,这张票分录怎么做

84784984| 提问时间:2022 12/12 14:18
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应付账款,贷库存商品、应交税费、应交增值税进项转出。
2022 12/12 14:20
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