问题已解决

老师好。公司是建筑装修企业,一般纳税人。账上有未抵扣的进项税额,现在要开30多万的增值税普通发票,请问,是按普通发票产生的销项税额缴纳增值税,还是计算销项税额—进项税额的差额缴纳增值税?

84785045| 提问时间:2022 12/12 17:48
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个普通发票是一般计税的吗?是9%的税率就可以的。
2022 12/12 17:50
84785045
2022 12/12 18:37
老师好。是9%的税率。如果是一般计税可以计算抵扣进项税额,如果是简易计税,就不能计算抵扣进项税额,是这个意思吗?
郭老师
2022 12/12 18:38
对的,是的,是这么理解,是这么做的。
84785045
2022 12/12 18:55
老师,这个一般计税和简易计税,怎么区分呢?在哪区分?开票的时候怎么操作才能知道是一般计税还是简易计税呢?
郭老师
2022 12/12 18:55
清包工甲供材3%,简易计税包工包料的9%。
郭老师
2022 12/12 18:55
清包工甲供材3%,简易计税 包工包料的9%
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~