问题已解决

老师,我们公司是一般纳税人的,计提加计抵减分录是 借:应交税费-加计抵减 贷:其他收益 那结转的分录怎么做呢?

84784966| 提问时间:2022 12/12 21:16
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速问速答
小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,你说其他收益的吗还是
2022 12/12 21:17
84784966
2022 12/13 08:13
应交税费-加计抵减 和其他收益 的结转科目
小锁老师
2022 12/13 08:33
他是这样的,一开始不是应交税费肖像和进账的差额计入未交增值税了吗
小锁老师
2022 12/13 08:33
然后缴纳的时候 借 应交税费 未交增值税 贷 银行存款 其他收益,这样
84784966
2022 12/13 18:58
有点懵懵的
小锁老师
2022 12/13 20:39
不理解哪个请问一下·1
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