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19月1日,业务员白雪向建公司询问标准键盘的价格(95.00元/日),评估后确认价格合理,随即向公司上 级主管提出请购要求,请购数量为300只,要求到货日期为9月3日。业务员据此填制请购单。 ②9月1日,上级主管同意向建昌公司订购键盘 300 只,单价为95.00元。③9 月3日,收到所订购的键盘 300 只。填制到货单。 ④9 月3日,将所收到的货物验收入原料库。填制采购入库单。 ⑤当天收到该笔货物的专用发票一张,发票号为 8001,采购员将发票信息录入系统。 ⑥业务部门将采购发票交给财务部,财务部门确定此业务所涉及的应付账款及采购成本,材料会计计明细账。⑦财务部门开出转账支票一张,支票号为9101,付清采购货款。 要求:简述以上操作涉及哪些系统的操作,并生成什么单据。如涉及记账凭证的生成,请书写会计分录并表明凭证类型。(25分)

84784959| 提问时间:2022 12/13 13:32
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薇老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,正在解答中请稍等。
2022 12/13 14:04
薇老师
2022 12/13 14:32
你好, 1.请购,在采购系统中,填制和审核请购单 2.订货,在采购系统中,填制和审核采购订单 3.到货处理,在采购系统中,填制到货单 4.入库处理,启动库存系统,填制和审核采购入库单 5.取得采购发票,在采购系统中,填制和审核采购发票 6.在采购系统中执行采购结算,根据发票确认采购成本 7.在应付系统中,审核采购发票并生成应付凭证 借:库存商品        应交税费(专票涉及进项税) 贷:应付账款 8.在存货核算系统,记账和生成入库凭证 9.在应付款管理系统付款生成付款凭证 借,应付账款   贷,银行存款   相应数字请自行代入,希望能帮助到你。
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