问题已解决
19月1日,业务员白雪向建公司询问标准键盘的价格(95.00元/日),评估后确认价格合理,随即向公司上 级主管提出请购要求,请购数量为300只,要求到货日期为9月3日。业务员据此填制请购单。 ②9月1日,上级主管同意向建昌公司订购键盘 300 只,单价为95.00元。③9 月3日,收到所订购的键盘 300 只。填制到货单。 ④9 月3日,将所收到的货物验收入原料库。填制采购入库单。 ⑤当天收到该笔货物的专用发票一张,发票号为 8001,采购员将发票信息录入系统。 ⑥业务部门将采购发票交给财务部,财务部门确定此业务所涉及的应付账款及采购成本,材料会计计明细账。⑦财务部门开出转账支票一张,支票号为9101,付清采购货款。 要求:简述以上操作涉及哪些系统的操作,并生成什么单据。如涉及记账凭证的生成,请书写会计分录并表明凭证类型。(25分)
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2022 12/13 14:04
薇老师
2022 12/13 14:32
你好,
1.请购,在采购系统中,填制和审核请购单
2.订货,在采购系统中,填制和审核采购订单
3.到货处理,在采购系统中,填制到货单
4.入库处理,启动库存系统,填制和审核采购入库单
5.取得采购发票,在采购系统中,填制和审核采购发票
6.在采购系统中执行采购结算,根据发票确认采购成本
7.在应付系统中,审核采购发票并生成应付凭证
借:库存商品
应交税费(专票涉及进项税)
贷:应付账款
8.在存货核算系统,记账和生成入库凭证
9.在应付款管理系统付款生成付款凭证
借,应付账款
贷,银行存款
相应数字请自行代入,希望能帮助到你。