问题已解决
2.①9月1日,业务员白雪向建昌公司询问标准键盘的价格(95.00元/只),评估后确认价格合理,随即向公司上级主管提出请购要求,请购数量为300只,要求到货日期为9月3日。业务员据此填制请购单。②9月1日,上级主管同意向建昌公司订购键盘300只,单价为95.00元。③9月3日,收到所订购的键盘300只。填制到货单。④9月3日,将所收到的货物验收入原料库。填制采购入库单。⑤当天收到该笔货物的专用发票一张,发票号为8001,采购员将发票信息录入系统。⑥业务部门将采购发票交给财务部,财务部门确定此业务所涉及的应付账款及采购成本,材料会计计明细账。⑦财务部门开出转账支票一张,支票号为9101,付清采购货款。要求简述以上操作涉及哪些系统的操作,并生成什么单据。如涉及记账凭证的生成,请书写会计分录并表明凭证
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2022 12/13 14:00
夕夕老师
2022 12/13 14:55
1不涉及记账凭证;采购申请系统,采购申请单
2采购申请系统,采购申请单
3采购收货系统,到货单
4采购入库系统,入库单,
借原材料95*300=28500
贷应付账款——暂估28500
5采购入库系统,核销单,发票
6财务系统
借原材料300*95=28500
应交税费——应交增值税(进项税额)300*95*0.13=3705
贷应付账款300*95*1.13=32205
7采购付款申请系统,付款审批单
借应付账款32205
贷银行存款32205
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