问题已解决

你好,老师,申报税务时 出来这个提示,本月就是只销售了固定资产,应该没有加计抵减的情况吧

84785003| 提问时间:2022 12/13 13:48
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速问速答
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 你没有进项税发生 ; 你是什么类型的公司 ; 这样好判断   
2022 12/13 13:49
84785003
2022 12/13 13:56
建筑机械租赁,销售,建筑工程服务,有买进设备的进项税发票
meizi老师
2022 12/13 13:56
你好;   营业执照  截图来看看; 我看你范围   
84785003
2022 12/13 13:57
许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建筑劳务分包;职业中介活动;施工专业作业;劳务派遣服务;特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业管理咨询;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;建筑材料销售;金属制品销售;建筑工程用机械销售;普通机械设备安装服务;工程管理服务;装卸搬运。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
meizi老师
2022 12/13 13:58
你好;  你们  去看看  现代服务的销售额   占比你总收入的金额 是否超过了50%比例 ; 你的咨询服务 和设计服务 和  中介服务这些 都是属于  现代服务业务哈   
84785003
2022 12/13 14:00
我们这个月就只开了销售机械设备的发票,别的发票没开
84785003
2022 12/13 14:01
也就是说11月现代服务销售额没有超过50%
meizi老师
2022 12/13 14:05
你好;没有发生; 那就 放弃即可;    忽略这个提示  
84785003
2022 12/13 14:06
好的谢谢
meizi老师
2022 12/13 14:06
不客气的; 帮到你就好; 你之后满足的情况下; 还是要正常报抵减哈;  
84785003
2022 12/13 14:08
老师,如果现代服务销售额超过50%就可以加计抵减吗
meizi老师
2022 12/13 14:09
你好; 是的; 就可以加计扣除10% 的;  是的  
84785003
2022 12/13 14:10
那哪种项目的进项票可以加计抵减,还是只要超过,收到的进项票都可以加计抵减?
meizi老师
2022 12/13 14:11
 你好;   只看你服务方面 ;销售方面货物不包括在内的  
84785003
2022 12/13 14:14
比如我收到了服务项目的进项票100万,那么我加计抵减的金额就是100*10%=10,是吗
meizi老师
2022 12/13 14:19
你好;     是的; 就是这样来算的  
84785003
2022 12/13 14:19
好的,谢谢老师
meizi老师
2022 12/13 14:22
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价  
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