问题已解决

暂估原材料已经结转到库存商品,用到主营业务成本去了,还有一些原材料在生产生产成本里面还没有生产出库存商品,现在发票来了,分录怎么写?是不是要把和暂估原材料有关的分录全部写负数,再按正确的写一遍?这个原材料有的用完了,还有一部分还在加工中,我怎么做

84785003| 提问时间:2022 12/13 14:45
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;   你暂估原材料 的发票  和你暂估金额一致吗 ; 看是否会 调整金额   
2022 12/13 14:47
84785003
2022 12/13 14:48
不一致,我估少了
meizi老师
2022 12/13 14:49
你好; 补做即可 ; 补做差异金额哈 ; 不用挨着去 全部红冲在做    
84785003
2022 12/13 15:01
老师教教我,我是小白
84785003
2022 12/13 15:02
前面都不管,直接差额做账?分录怎么写
meizi老师
2022 12/13 15:05
你好;     是的直接做差额; 按照你之前的分录。 每笔一笔笔补做; 金额就是差额金额   
84785003
2022 12/13 15:15
不懂什么意思
meizi老师
2022 12/13 15:20
你好;   你比如原来是10   ; 现在实际金额是12 ;  你 补做 2就行了。 借原材料  2 贷应付账款;  之前每笔分录 怎么做的; 一笔笔补做2就行了。  
84785003
2022 12/13 15:21
如果我当时做多了,我就每笔写差额负数?
meizi老师
2022 12/13 15:24
你好; 是的; 就是负数金额 即可   
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