问题已解决

老师,购买的税盘的服务费填报哪张表?分录怎么做?

84785009| 提问时间:2022 12/13 17:17
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速问速答
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 你是什么类型的; 小规模吗; 好判断科目和申报   
2022 12/13 17:18
84785009
2022 12/13 17:19
一般纳税人
meizi老师
2022 12/13 17:21
你好;  借 管理费用 -维护费 贷银行存款 ;  借应交税费-应交增值税-减免税费 贷 管理费用- 维护费; 申报;    一般纳税人 填报涉及表格: 1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。
84785009
2022 12/13 17:22
谢谢老师,我操作一下看看
meizi老师
2022 12/13 17:23
 你试试看看; 希望能帮到你  
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