问题已解决
请问公司的进项发票已经认证抵扣了,但是第二个月客户发现开错了,于是进行了冲红,然后该如何做账
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/013/10/49/53_avatar_middle.jpg?t=1680262571)
同学您好,借:原材料费用等,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)
2022 12/13 17:56
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784977 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 12/14 09:36
进项税额转出后要结转吗,结转分录如何做
![](https://pic1.acc5.cn/013/10/49/53_avatar_middle.jpg?t=1680262571)
易 老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 12/14 09:48
这是负债科目不是损益,不需要结转的。只需轧出贷方差应交税就可以,交完税后就平了,直到下次出现贷方差要交税时重复这一步。
请问公司的进项发票已经认证抵扣了,但是第二个月客户发现开错了,于是进行了冲红,然后该如何做账
赶快点击登录
获取专属推荐内容