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建筑行业**,一个工程100万,收到100万款,然后**方提供成本票80%,那么打工程款给**方100万,中间这20万的差额怎么做账呢?

84785013| 提问时间:2017 07/11 14:37
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袁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
借:应收账款100贷:主营业务收入100;借:主营业务成本80贷:银行存款80
2017 07/13 10:34
84785013
2017 07/13 16:25
老师,关键是我是我银行存款付出去的是100万。
袁老师
2017 07/13 18:15
你们开发票确认收入吧,你们这样操作不对          
84785013
2017 07/14 14:34
老师建筑行业**是这样啊,我们100万的工程,我们开发票100万,收入确认100万,然后工程款到账100万,我们银行进账100万。但是这个工程是别人**我们公司的,**方提供的成本票只有80万,然而我们要把100万的工程款全部付给**方,老师你说该怎样操作?
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