问题已解决
老师,我从7月份,进项一直大于销项,知道11月份,进项加留抵小于销项,要交增值税了,这几个月的增值税账务怎么处理呢
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速问速答同学,你好
你是问增值税的结转分录?
2022 12/13 18:10
84784947
2022 12/13 18:12
对啊,我7-10月的销项小于进项,11月份,要交增值税了,我怎么做分录呢?7、8、9、10我需要做结转吗?
小菲老师
2022 12/13 18:14
同学,你好
一般纳税人结转增值税的 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
84784947
2022 12/13 18:29
老师,是不是我有留抵是不做账务处理,但我11月份留抵加进项也小于销项,这时怎么做账呢
小菲老师
2022 12/13 18:30
同学,你好
转到应交税费-未交增值税
84784947
2022 12/13 18:30
那我那个留抵怎么处理呢
小菲老师
2022 12/13 18:31
同学,你好
转到应交税费-未交增值税,然后缴纳增值税