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老师,请假下,我们公司给生产制造米厂做抖音账号运营,对方公司每个月给我们1万服务费,另外给价值1万的香米,公司收到米怎么做账,开票给别个啊

84785035| 提问时间:2022 12/14 10:16
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,那你这个大米是怎么准备处理的?
2022 12/14 10:17
84785035
2022 12/14 10:21
我们收到大米也没用,只能到时送客户送员工
84785035
2022 12/14 10:22
暂时全部堆放在仓库
郭老师
2022 12/14 10:22
你好,借周转材料贷应收账款。送给职工的做福利费,如果是给客户的做招待费。
84785035
2022 12/14 10:25
是不是还有一笔分录冲应收账款啊
郭老师
2022 12/14 10:29
确认收入,借应收账款贷主营业务收入,应交税费。
84785035
2022 12/14 10:29
老师,我是小规模,是不是还需要开1万香米的发票给那个制造厂 借:应收帐款1万    贷:主营业务收入1万 借:周转材料1万    贷:应收帐款1万 送职工的话: 借:管理费用-福利费 贷:周转材料 送客户的话: 借:管理费用-招待费  贷:周转材料
84785035
2022 12/14 10:30
是不是可以把周转材料科目改成库存商品
郭老师
2022 12/14 10:32
可以可以这么做的。
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