问题已解决
公司8月份升为一般纳税人,一直开的是服务类专票。11月开具专票金额606341.09,红冲了小规模时期的免税普通发票金额-37400和3%的专票金额-12748.43,现在申报11月增值税申报表怎么填写? 1主表保存提示第8行要等于第9行和10行之和,开的是服务类发票怎么填写呢 2附表三需要填写吗?不涉及差额征收,但是不填写申报时候又提示要填写,不然申报不上。
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速问速答你好同学,第10行填写跟第8行一样的数即可,第9行不用填,因为第9行是货物类销售额才填
2022 12/14 14:19
84784947
2022 12/14 14:21
服务类的可以填在劳务那栏?
土豆老师
2022 12/14 14:21
附表三是差额征税才填,你直接保存附表三数据即可。
84784947
2022 12/14 14:22
附表三需要填写吗?♀️不填又提交不上,不会填写表3
84784947
2022 12/14 14:24
这样填写吗
土豆老师
2022 12/14 14:25
附表三不是有个保存项吗?点进去点保存就算填写了。
84784947
2022 12/14 14:29
表3我是0保存的,申报时候提示要填数字
84784947
2022 12/14 14:29
搞不明白哪里填的不对了^_^
土豆老师
2022 12/14 14:29
不是,同学你公司的服务不属于差额征税项目不用填附表三,附表三的数据全部是0,点保存提交即可。
84784947
2022 12/14 14:32
谢谢老师,您意思我也明白。表3我0保存的,然后申报提示要填写,申报不上去
土豆老师
2022 12/14 14:38
你好同学,你先把其他表填完保存了,最后再保存附表三试一下。
84784947
2022 12/14 14:40
填表顺序是附表1。 2。 3。 减免,主表,附加,主表吗
土豆老师
2022 12/14 14:45
你好同学,一般是这样的哈