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请问,这个抵消分录,没开票,所以一个公司做了暂估,不含税的,一个公司确认了收入,这样往来款金额也不一样,要怎么抵消

84784995| 提问时间:2022 12/14 16:42
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 什么意思?你要抵消哪个金额?
2022 12/14 16:44
84784995
2022 12/14 16:46
因为集团下,这两个公司做的加工费是虚增的,实际是没有的,本来进销项两边都会记录,但是这次没开票,一个公司就做了暂估,另一个公司确认了收入和销项,导致我不清楚要怎么抵消
小菲老师
2022 12/14 16:50
同学,你好 你是要做合并报表吗?
84784995
2022 12/14 16:52
嗯,对的,这个加工费是虚的,内部一来一往,现在我不确定是抵消含税价还是不含税价,如果抵消含税价,实际上账面的两个公司的应收应付账款不一致
小菲老师
2022 12/14 16:55
同学,你好 没有开票且是虚的,就不应该做税金,税金应该冲掉
84784995
2022 12/14 16:59
是确认收入的那方,不确认收入,直接做应收账款,还是确认主营业务收入就可以,不用写销项
小菲老师
2022 12/14 17:01
同学,你好 不用写销项
84784995
2022 12/14 17:02
老师,是我抵消分录上不写销项,还是账上只做借:应收账款 贷:主营业务收入
小菲老师
2022 12/14 17:03
同学,你好 账上只做借:应收账款 贷:主营业务收入
84784995
2022 12/14 17:06
好的,谢谢
小菲老师
2022 12/14 17:06
不客气,满意请5星好评,谢谢
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