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老师不能税前扣除是不是比如今年主营业务收入10000 主营业务成本5000 其中成本都是没有发票的,年终汇算就10000*0.25交税,而不是(10000-5000)*0.25。一分钱都没法抵扣,全额纳税

84784960| 提问时间:2022 12/15 10:29
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
没有成本票的,要调整出来交所得税。
2022 12/15 10:32
84784960
2022 12/15 10:35
我知道老师、调整出来交所得税意思是收入10000*0.25 还是收入10000+成本5000✖️0.25交所得税啊
玲老师
2022 12/15 10:38
调整出来的金额。你5000没有成本票,就是5000乘以25%。你5000没有成本票,就是5000乘以25%。
84784960
2022 12/15 10:52
老师是那10000的收入去哪里了?不是按照收入纳税吗?
玲老师
2022 12/15 11:02
收入正常交了,不用调整啊!是没有票的,才调整交所得税。
玲老师
2022 12/15 11:03
现在不是问调整的数据 交所得税吗  
84784960
2022 12/15 11:04
意思5000成本票还需要缴纳所得税啊
玲老师
2022 12/15 11:08
是的,就是这个意思了。
84784960
2022 12/15 11:12
那意思10000的收入要交25%的企业所得税、它对应成本5000还要交25企业所得税?我怎么感觉不是这么理解了?5000如果没有发票不就应该拿10000去交税,如果有发票就(10000-5000)去交税、不应该这么理解吗
玲老师
2022 12/15 11:18
季度的时候是按你的利润总额计算所得税。 然后汇算清缴时把没有票的调整出来,交所得税就行了。
84784960
2022 12/15 11:24
老师我就举个例子嘛、因为要核算一个项目的的净利润是好多,比如我小规模公司承接了一个项目合同标的金额收入100万。我们以50万分包出去,但是分包出去没有成本票。我要算出来针对这一个项目我扣除成本税费净赚好多。老师你就说我交企业所得税按照哪个数据交
玲老师
2022 12/15 11:32
这就是按 100万 所得交所得税 
84784960
2022 12/15 11:54
老师就是这个意思、如果成本50万有发票我就按照(100-50)*0.25交企业所得税蛮
玲老师
2022 12/15 12:06
你好 是的 是这样的呢 对 
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