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在哪里冲减未开票收入

84785042| 提问时间:2022 12/15 17:33
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
是分录还是填写申报?
2022 12/15 17:34
84785042
2022 12/15 17:36
在填写增值税纳税申报表
84785042
2022 12/15 17:42
是不是这样填写的
玲老师
2022 12/15 17:45
。开票的时候无票收入填写负数。
84785042
2022 12/15 18:33
那我上面的表格填对吗?
玲老师
2022 12/15 18:42
不对  要是冲减是填写负数才对 
84785042
2022 12/15 18:44
11月份有增加的无票收入呀。
玲老师
2022 12/15 18:51
在哪里冲减未开票收入 不是问冲吗    你那样填写是无票收入申报 
84785042
2022 12/15 18:57
我现在在报11月的增值税,应纳税收入:7714900,11月一共开票2855900,其中386400的票是10月份之前已申报的未开票收入,后来11月份的时候客户叫开发票了。11月填在未开票收入是=7714900-(2855900-386400)。所以是不是,开票收入填写2855900,未开票收入填写5245400?
玲老师
2022 12/15 19:01
现在11月份开出来的10月的无票收入的发票。 把这个金额填写在无票收入里,用负数填写。负数的386400。 然后这种情况需要去大厅申报。因为负数不能通过。
84785042
2022 12/15 19:06
386400的无票收入之前11月15日申报的时候申报过啦
玲老师
2022 12/15 19:23
11月不是无票收入又开发票了吗    开票了就填写在无票收入负数    不然不是重复交税了吗  
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