问题已解决

老师,这是同一个合同上的,这种会计分录怎么做呀?(和别的单位签合同为我们制作安装)

84784985| 提问时间:2022 12/19 10:00
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,你这里直接根据完工结算开票部分确认收入 借,应收账款 贷,主营业务收入和增值税 别人给你安装 借,主营业务成本 贷,应付账款
2022 12/19 10:02
84784985
2022 12/19 10:04
老师,这个是我们要付钱给别人
84784985
2022 12/19 10:04
这种要不要计提职工福利呀
陈诗晗老师
2022 12/19 10:12
做账是根据你发生的经济业务做的。 不起你随意去想计提就计提处理
陈诗晗老师
2022 12/19 10:12
人家单位给你安装,发生业务收到发票做账就行
84784985
2022 12/19 10:32
那这种会计分录怎么做呀
84784985
2022 12/19 10:32
收到发票之后
陈诗晗老师
2022 12/19 10:35
别人给你安装 借,主营业务成本 贷,应付账款
84784985
2022 12/19 11:03
这个不用做销售,是本单位的食堂,工人的车棚,安全通道楼梯,也要确认成本吗
陈诗晗老师
2022 12/19 11:05
借,在建工程 贷,应付账款 借,固定资产 贷,在建工程
84784985
2022 12/19 11:07
嗯嗯,好的,谢谢啦
陈诗晗老师
2022 12/19 11:08
不客气,祝你工作愉快
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